Kinderfreundliche Kommune

Haushaltsdiagramm

-68.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-68.400 €
44,31%
35.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
35.300 €
22,87%
26.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
26.000 €
16,84%
-19.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.750 €
12,80%
-4.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.900 €
3,17%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -68.400 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    35.300 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    26.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -19.750 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.900 €
  • Summe
    -31.750 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
61.300 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-68.400 €
12: Versorgungsaufwendungen
-4.900 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.750 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-93.050 €
20: Verwaltungsergebnis
-31.750 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-31.750 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-31.750 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-31.750 €